|
Faktúra |
RK25067
|
nákup potravín
|
280,50 |
s DPH |
ŠJ 25-076
|
|
15.05.2025 |
Rajčiny Kameničany, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.05.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
250320
|
nákup potravín
|
782,90 |
s DPH |
ŠJ 25-072
|
|
22.04.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
2025096
|
nákup potravín
|
28,00 |
s DPH |
ŠJ 25-066
|
|
30.04.2025 |
Ilavský chlebík - IMEX |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025002182
|
nákup potravín
|
329,24 |
s DPH |
ŠJ 25-085
|
|
29.04.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2501502919
|
nákup potravín
|
171,98 |
s DPH |
ŠJ 25-081
|
|
25.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
2504001747
|
nákup potravín
|
6,74 |
s DPH |
ŠJ 25-080
|
|
24.04.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
R070/25
|
nákup potravín
|
969,36 |
s DPH |
ŠJ 25-071
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
R071/25
|
nákup potravín
|
329,77 |
s DPH |
ŠJ 25-083
|
|
29.04.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
1025047442
|
nákup potravín
|
491,73 |
s DPH |
ŠJ 25-082
|
|
28.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
2504001649
|
nákup potravín
|
284,27 |
s DPH |
ŠJ 25-079
|
|
23.04.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
202503810
|
nákup potravín
|
920,00 |
s DPH |
ŠJ 25-78
|
|
30.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
250332
|
nákup potravín
|
944,79 |
s DPH |
ŠJ 25-077
|
|
28.04.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
202503577
|
nákup potravín
|
843,60 |
s DPH |
ŠJ 25-73
|
|
23.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
202503576
|
nákup potravín
|
984,51 |
s DPH |
ŠJ 25-64
|
|
23.04.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
250355
|
nákup potravín
|
205,65 |
s DPH |
ŠJ 25-084
|
|
05.05.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
09.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
2501502749
|
nákup potravín
|
672,64 |
s DPH |
ŠJ 25-075
|
|
15.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025500437
|
nákup potravín
|
117,81 |
s DPH |
ŠJ 25-074
|
|
10.04.2025 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2501502603
|
nákup potravín
|
439,83 |
s DPH |
ŠJ 25-070
|
|
09.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
R061/25
|
nákup potravín
|
936,74 |
s DPH |
ŠJ 25-067
|
|
09.04.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
1025040102
|
nákup potravín
|
108,06 |
s DPH |
ŠJ 25-069
|
|
07.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
16.04.2025 |
07.04.2025 |