|
|
Faktúra |
2781466
|
prenájom rohoží
|
196,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1620001752/2026
|
poplatok za komunálny odpad
|
2 934,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384664501
|
telekomunikačné služby
|
218,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
diagnostika poruchy hlavného prívodu
|
78,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ČELKO LIFTS s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
diagnostika poruchy hlavného prívodu
|
78,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ČELKO LIFTS s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260125
|
plošinový vozík nerezový
|
575,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8670688060
|
úhrada zemného plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8670688060
|
úhrada zemného plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
082026
|
lyžiarsky výcvik - jazdné
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Lopušná dolina, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
právne služby
|
275,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
JUDr. Marek Pavlík |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
inštalatérske práce vrátane dodaného ohrievača
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SOLUS s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
inštalatérske práce vrátane dodaného ohrievača
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SOLUS s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260000623
|
tonery do tlačiarní
|
178,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
DRUCKER s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ODJ2600246
|
vonné kamienky, mosadzná zeleň
|
63,26 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Od Janky, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
PaedDr. Ľubica Ladecká |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260060
|
set taburetiek
|
7 129.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Mušla s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100105
|
ozvučovacia aparatúra
|
4 277,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
TM Sound s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026874
|
aktualizačné vzdelávanie
|
740,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Edusteps |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9310504439
|
plastové koliečka s brzdou
|
47,47 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Hoffmann Group GmbH |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202630653
|
papierové utierky
|
236,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
LEONESS, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00049
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie a ostatné poskytnuté služby
|
7 740,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
P M ROYAL s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.02.2026 |