|
|
Faktúra |
90126818
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
487,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000300
|
nákup potravín
|
529,84 |
s DPH |
ŠJ 26-008
|
|
13.01.2026 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600336
|
licencia BezKriedy Plus
|
87,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
KOMENSKY s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026602141
|
nákup potravín
|
441,89 |
s DPH |
ŠJ 26-007
|
|
12.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-008
|
nákup potravín
|
529,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2866883932
|
služby mobilnej siete
|
4,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2866880224
|
služby mobilnej siete
|
2,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2866817006
|
služby mobilnej siete
|
18,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21100574
|
licencia Kubo Edu Max
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-007
|
nákup potravín
|
441,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001503
|
Edupage eGovernment modul - licencia na rok 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250067621
|
vodné a stočné
|
414,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-006
|
nákup potravín
|
821,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500008
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
ŠJ 26-005
|
|
08.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-005
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120538
|
odber kuchynského odpadu
|
18,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
INTA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11424151
|
poistenie majetku
|
157,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6833077464
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
394,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500YFDC1
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600870
|
systémová podpora URBIS 01.01.2026-31.03.2026
|
115,31 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
MADE spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.01.2026 |