|
|
Faktúra |
2601500912
|
nákup potravín
|
457,73 |
s DPH |
ŠJ 26-030
|
|
05.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26020002
|
správa a servis počítačov za 01/2026
|
615,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Alvision, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644368
|
dodávka zemného plynu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500139
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
ŠJ 26-031
|
|
05.02.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000453
|
nákup potravín
|
351,18 |
s DPH |
ŠJ 26-032
|
|
05.02.2026 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-032
|
nákup potravín
|
351,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383088347
|
telekomunikačné služby
|
217,69 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-030
|
nákup potravín
|
457,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026610373
|
nákup potravín
|
409,94 |
s DPH |
ŠJ 26-029
|
|
04.02.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-031
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-029
|
nákup potravín
|
409,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-026
|
nákup potravín
|
760,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-027
|
nákup potravín
|
908,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-028
|
nákup potravín
|
834,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260063
|
nákup potravín
|
79,80 |
s DPH |
ŠJ 26-021
|
|
30.01.2026 |
1992, s.r.o., pekáreň KLAS Kvašov |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600784
|
nákup potravín
|
329,16 |
s DPH |
ŠJ 26-025
|
|
30.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600781
|
nákup potravín
|
935,33 |
s DPH |
ŠJ 26-010
|
|
30.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600782
|
nákup potravín
|
880,90 |
s DPH |
ŠJ 26-018
|
|
30.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
R014/26
|
nákup potravín
|
858,54 |
s DPH |
ŠJ 26-013
|
|
30.01.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-025
|
nákup potravín
|
329,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
29.01.2026 |