|
|
Faktúra |
1026605235
|
nákup potravín
|
79,68 |
s DPH |
ŠJ 26-015
|
|
20.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601001642
|
nákup potravín
|
301,24 |
s DPH |
ŠJ 26-016
|
|
20.01.2026 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-016
|
nákup potravín
|
301,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-015
|
nákup potravín
|
79,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026604654
|
nákup potravín
|
309,57 |
s DPH |
ŠJ 26-014
|
|
19.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
korčuliarsky kurz
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260434736
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
283,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-014
|
nákup potravín
|
309,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601500391
|
nákup potravín
|
721,90 |
s DPH |
ŠJ 26-012
|
|
16.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601000023
|
nákup tonerov
|
107,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260430326
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
290.73preplatok |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-013
|
nákup potravín
|
858,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202600120
|
inštalácia displejov - 3 ks
|
890,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
PO-2026-000155
|
objednávka tonerov
|
107,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-012
|
nákup potravín
|
721,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600297
|
nákup potravín
|
939,55 |
s DPH |
ŠJ 26-002
|
|
15.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500042
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
ŠJ 26-011
|
|
15.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-011
|
nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-010
|
nákup potravín
|
935,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-009
|
nákup potravín
|
983,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.01.2026 |