|
|
Faktúra |
260060
|
nákup potravín
|
865,52 |
s DPH |
ŠJ 26-024
|
|
29.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0029069302
|
rekapituácia faktúr 1.-12./2026
|
1439mesačne |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589439
|
úhrada zemného plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-024
|
nákup potravín
|
865,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
R015/26
|
nákup potravín
|
788,92 |
s DPH |
ŠJ 26-022
|
|
26.01.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
R012/26
|
nákup potravín
|
865,07 |
s DPH |
ŠJ 26-001
|
|
26.01.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
nákup potravín
|
416,62 |
s DPH |
ŠJ 26-017
|
|
26.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026607018
|
nákup potravín
|
395,04 |
s DPH |
ŠJ 26-023
|
|
26.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-022
|
nákup potravín
|
788,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-021
|
nákup potravín
|
79,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
1992, s.r.o., pekáreň KLAS Kvašov |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-023
|
nákup potravín
|
395,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
dodanie knižných titulov
|
264,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
JIVIS, spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260010
|
nákup potravín
|
179,93 |
s DPH |
ŠJ 26-020
|
|
22.01.2026 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500070
|
nákup potravín
|
178,20 |
s DPH |
ŠJ 26-019
|
|
22.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-020
|
nákup potravín
|
179,93 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-018
|
nákup potravín
|
880,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-017
|
nákup potravín
|
416,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260040
|
nákup potravín
|
983,18 |
s DPH |
ŠJ 26-009
|
|
21.01.2026 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115052
|
dodávka zemného plynu
|
52,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26-019
|
nákup potravín
|
178,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
JANEK s. r. o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.01.2026 |