|
Faktúra |
20250594
|
nákup potravín
|
119,77 |
s DPH |
ŠJ 25-108
|
|
30.06.2025 |
1992, s.r.o., pekáreň KLAS Kvašov |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250542
|
nákup potravín
|
847,32 |
s DPH |
ŠJ 25-126
|
|
30.06.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
202505782
|
nákup potravín
|
915,46 |
s DPH |
ŠJ 25-112
|
|
30.06.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
R109/25
|
nákup potravín
|
1 087.03 |
s DPH |
ŠJ 25-117
|
|
30.06.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
202505784
|
nákup potravín
|
972,43 |
s DPH |
ŠJ 25-127
|
|
30.06.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2506002043
|
nákup potravín
|
279,94 |
s DPH |
ŠJ 25-128
|
|
24.06.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
202505786
|
nákup potravín
|
231,04 |
s DPH |
ŠJ 25-129
|
|
30.06.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
10250271
|
nákup potravín
|
13,92 |
s DPH |
ŠJ 25-130
|
|
26.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
2506002476
|
nákup potravín
|
196,72 |
s DPH |
ŠJ 25-131
|
|
27.06.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
202505783
|
nákup potravín
|
950,60 |
s DPH |
ŠJ 25-119
|
|
30.06.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2501504262
|
nákup potravín
|
196,39 |
s DPH |
ŠJ 25-125
|
|
19.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.07.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
250516
|
nákup potravín
|
878,10 |
s DPH |
ŠJ 25-124
|
|
20.06.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.07.2025 |
20.06.2025 |
|
Faktúra |
2501503990
|
nákup potravín
|
684,12 |
s DPH |
ŠJ 25-115
|
|
06.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
202505141
|
nákup potravín
|
678,18 |
s DPH |
ŠJ 25-118
|
|
10.06.2025 |
Obim, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
R099/25
|
nákup potravín
|
998,23 |
s DPH |
ŠJ 25-111
|
|
10.06.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
2025002858
|
nákup potravín
|
213,66 |
s DPH |
ŠJ 25-113
|
|
03.06.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
250479
|
nákup potravín
|
808,65 |
s DPH |
ŠJ 25-114
|
|
09.06.2025 |
Košík group, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2506000040
|
nákup potravín
|
191,90 |
s DPH |
ŠJ 25-109
|
|
02.06.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
1025063765
|
nákup potravín
|
229,19 |
s DPH |
ŠJ 25-116
|
|
09.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
2025002990
|
nákup potravín
|
465,20 |
s DPH |
ŠJ 25-121
|
|
10.06.2025 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
19.06.2025 |
10.06.2025 |