|
|
Faktúra |
2025019591
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
303,89 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252207490
|
dodanie tlačív so štátnym znakom a vodotlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-09/2025
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
303,89 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90043867
|
registrácia domény na 1 rok
|
41,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
EuroNET Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250003398
|
tonery do tlačiarní
|
250 003 398,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
DRUCKER s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019362
|
toaletný papier
|
632,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
pracovná obuv a pracovné čiapky
|
371,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
DCA - Náradie, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295875
|
lampa do dataprojektoru
|
134,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Web Retail s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025412
|
revízia komínov
|
86,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
362941
|
toaletný papier
|
632,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1225039915
|
varná kanvica, filtračná kanvica
|
143,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207327
|
dodanie tlačív so štátnym znakom a vodotlačou
|
355,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505621
|
konferencia URBIS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MADE spol. s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/161
|
tabuľky na dvere
|
31,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
VRBATA, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2852806559
|
telekomunikačné služby
|
35,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509066
|
služby technika PO, služby BTS 09/2025
|
146,49 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Poleško, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2852803340
|
telekomunikačné služby
|
2,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90118657
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
385,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
spracovanie ekonomickej agendy za 09/2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
DEMP s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
označenie tried s menovkami
|
155,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
VRBATA, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
09.10.2025 |