|
|
Faktúra |
ZFA26041
|
kuchynská linka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Horák - Interiéry, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
432026
|
preprava osôb motorovým vozidlom
|
246,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
REGADO, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22700110
|
kancelárske potreby
|
155,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Nomiland s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
úhrada pobytu Škola v prírode
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90142995
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
1 728,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1315876
|
kancelárska stolička
|
381,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
DelaGroup, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008327
|
vodné a stočné
|
555,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2885599301
|
telekomunikačné služby
|
22,53 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2885661328
|
telekomunikačné služby
|
2,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604057
|
služby technika PO a služby BTS 04/2026
|
72,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Poleško, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500ZFFX6
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040535
|
odber kuchynského odpadu
|
24,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INTA s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600791
|
objednávka tonerov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Marcel Dugovič - TONER |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
E0500ZFHX5
|
online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Microsoft Ireland |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
502600943
|
konferencia "Učiteľ nie je Google 10"
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
NS26040756
|
kancelárske potreby
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Nomiland s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146803
|
úhrada zemného plynu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146803
|
úhrada zemného plynu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29042026
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ľudevít Gereg - Servis |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
spracovanie ekonomickej agendy za 04/2026
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
DEMP s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
05.05.2026 |