|
Faktúra |
91/19
|
nákup potravín
|
79,20 |
s DPH |
190254
|
|
26.02.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
20216455
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
85,85 |
s DPH |
490/2021
|
|
02.11.2021 |
Slovpap Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
10822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
388,54 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.10.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
11822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
679,93 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.11.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.11.2021 |
01.11.2021 |
|
Faktúra |
12822
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
825,64 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.12.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 10/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
21.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 11/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.11.2021 |
01.11.2021 |
|
Faktúra |
0029069302
|
záloha - elektrická energia 12/2021
|
899,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1021110836
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A14532-1
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
11514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
2 203,22 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.11.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
02.11.2021 |
01.11.2021 |
|
Faktúra |
10210503
|
nákup potravín
|
115,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Pekáreň Kubíček a synovia, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
210274
|
nákup potravín
|
458,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
202106993
|
nákup potravín
|
899,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Obim s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
28.10.2021 |
|
Faktúra |
210322
|
nákup potravín
|
379,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
R133/21
|
nákup potravín
|
960,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
Základná škola - ŠJ, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
10.11.2021 |
30.10.2021 |
|
Faktúra |
2212208287
|
Obal z PVC
|
59,52 |
s DPH |
487/2021
|
|
27.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
12514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
2 203.22 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.12.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
10514
|
záloha - dodávka tepelnej energie
|
1 487,89 |
s DPH |
|
7/2006
|
01.10.2021 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 |
|
|
04.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
8659039887
|
úhrada zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
506143
|
03.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Objednávka |
7183
|
Oblátkovač
|
326,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
KOVO, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |