|
|
Faktúra |
208/19
|
nákup potravín
|
129,00 |
s DPH |
1905148
|
|
16.05.2019 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
220389
|
výroba, montáž a osadenie informačnej tabule - hlavnej navigácie
|
1 968.00 |
s DPH |
44/2021
|
|
15.02.2022 |
VRBATA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2253832
|
Prenájom rohoží
|
87,55 |
s DPH |
|
101026571
|
04.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299185770
|
služby mobilnej siete
|
138,19 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210011
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku turnus č. 1
|
2 086,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
09.02.2022 |
PSP MORAVA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
11.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220001442
|
vodné a stočné
|
196,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
795,65 |
s DPH |
|
7/2006
|
11.02.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
dodávka tepelnej energie a dodávka vody
|
3 086,66 |
s DPH |
|
7/2006
|
11.02.2022 |
Ilfes s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200009
|
vešiak buk a zrkadlo buk
|
168,00 |
s DPH |
06/2022
|
|
15.02.2022 |
LEA NÁBYTOK s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220017
|
dodávka a montáž kamier na chodbách budovy B
|
1 146.30 |
s DPH |
05/2022
|
|
02.02.2022 |
Ľubomír Brokeš - BROARM |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2651173094
|
služby mobilnej siete
|
56,00 |
s DPH |
|
A13837690
|
15.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
18.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010418
|
odber kuchynského odpadu
|
17,64 |
s DPH |
|
2014/1027/3647
|
18.02.2022 |
INTA s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
22.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1645600755
|
farebné popisovače na tabule
|
144,43 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220016988
|
farebné popisovače na tabule
|
144,43 |
s DPH |
1645600755
|
|
25.02.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.03.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20221353
|
školenie k informačnému systéme Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
U2107/2016
|
22.02.2022 |
Made spol s. r. o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.03.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210024
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku turnus č. 2
|
2 668,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
22.02.2022 |
PSP MORAVA, s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
07.03.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300308891
|
služby mobilnej siete
|
62,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.03.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067780
|
úhrada zemného plynu
|
225,00 |
s DPH |
|
506143
|
03.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220018
|
rozšírenie videovrátnika na budovu B pre 3 triedy ŠKD a 1 chodbu na prízemí
|
1 303.58 |
s DPH |
02/2022
|
|
02.02.2022 |
Ľubomír Brokeš - BROARM |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
04.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125311
|
úhrada zemného plynu
|
212,00 |
s DPH |
|
506143
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |