|
Faktúra |
2014017
|
Kanc. potreby
|
187,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Ing. P.Žiak |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
91-3-0003220
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2014
|
284,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
130930
|
Servis elektronického zabezpečovacieho zariadenia
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
EL-Systém, Viliam Zermegh |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č.7 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2005 o dodávke a odbere tepla
|
Dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ILFES Ilava |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
0752013
|
VEMA údržba
|
43,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Bc.Anton FROHN |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
SA13024693
|
ILLE hygienické potreby
|
48,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
ILLE papier - Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
20130050
|
Laminovacia fólia
|
57,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ILpap Sk s.r.o. |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č.6 ku Kúpnej zmluve č.1/2007 zo dňa 01.08.2007 o dodávke a odbere tepla
|
Dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ILFES Ilava |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
3756578405
|
Tel. služby
|
154,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SlovakTelecom |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
OFk132388
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Zásah 7,s.r.oJesenského 33,97201 Bojnice |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom telocvične
|
8.30/hod. |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Eva Vavríková |
ZŠ Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty materiál kategórie 3
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
Miroslav Tóth MiTo-oil |
ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
2132203591
|
Kanc.potreby
|
249,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Medňanská 514,01901 Ilava |
|
|
|
04.05.2013 |
|
Faktúra |
7257805988
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
20130096
|
Tepel. energia
|
134,01 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ILFES s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
7304837140
|
Telef. služby
|
22,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
0392013
|
VEMA mesačná údržba
|
43,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Bc. Anton Frohn |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Objednávka |
OBV/28/13
|
Oprava elektroinštalácií - vypínače
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Ing.F.Masaryk |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
20130095
|
Tepel. energia
|
370,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ILFES s.r.o. |
Základná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
114220459
|
Tlačivá
|
75,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Šeft a.s. |
Základná škola, Medňanská 514/5, 01901 Ilava |
|
|
|
07.07.2014 |